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對方提供達(dá)人傭金,他請稅務(wù)開的發(fā)票,這個稅率為啥是免稅,什么行業(yè)服務(wù)是免稅的

84785031| 提問時間:03/21 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
小規(guī)模月銷售額10萬或者季度銷售額30萬可以免增值稅。他這個不能給他寫上稅率,如果寫上稅率,他需要交1%了。但是人家就又享受上面的政策,所以給他就弄了個星號。不是免稅的意思。
03/21 09:13
84785031
03/21 09:18
哦 明白了 所以在備注上體現(xiàn)免稅,免這次的增值稅,如果他開超30萬就是正常稅率6了吧
郭老師
03/21 09:19
1%的稅率,小規(guī)模沒有6%的。
84785031
03/21 09:35
哦 還有一個問題 如果他自己能開票的情況就開1%,不用這樣打星號了
郭老師
03/21 09:37
對的是的,是這么做的。
84785031
03/21 09:52
還有一個問題 我們老板想抵所得稅 找人開了一堆贈品的發(fā)票,我們是銷售圖書的,買的有的是低值易耗品,有的買的是圖書,我告訴他視同銷售,交增值稅和企業(yè)所得稅,會計不視同銷售,她非要給我杠,還提出把贈品看做商品做收入,成本就能抵扣了
郭老師
03/21 09:53
沒看懂他什么意思,他的意思是賬上不做收入,然后直接做主營業(yè)務(wù)成本增加嗎?
84785031
03/21 09:59
購買圖書做法 會計 借 營業(yè)外支出100 貸 庫存商品100 稅法要視同銷售,匯算清繳營業(yè)務(wù)收入那加上100,企業(yè)所得稅相當(dāng)于-100+100沒有變化(成本價等于市場價情況) 買的是低值易耗品 借 營業(yè)外支出100 貸 庫存商品 成本價100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)售價100*試用稅率13 所得稅 匯算清繳納稅調(diào)增100 對嗎 老師
郭老師
03/21 10:00
你好。你這個圖書不是不需要交增值稅,視同銷售也不需要交。
84785031
03/21 10:04
我們是圖書行業(yè),但是買的不是低值易耗品嗎?那個是有稅的,老師您那意思這個也不用視同銷售了,不交增值稅
郭老師
03/21 10:05
好,低值易耗品的話,你做賬務(wù)處理就應(yīng)該視同銷售了。
郭老師
03/21 10:05
借銷售費用 貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,你送出去就應(yīng)該做這個,那第一個你怎么不寫應(yīng)交稅費?
84785031
03/21 10:11
第一個買的是圖書 圖書增值稅不是免稅嗎 企業(yè)所得稅不免 所有沒有銷項,我們老師當(dāng)時就想收入不計入 只是計入成本 他覺得不合理 我說保持鏈條完整
郭老師
03/21 10:14
你好,那就是正確的,是這么做的。
84785031
03/21 15:28
老師買B為了刺激銷售A,現(xiàn)在是A+B一共賣637,,637的交易價格分成A分給B,那么B的成本也是和A分?jǐn)偟膶??這個是新收入準(zhǔn)則的什么條款?我們老板為了不想交稅想出這個思路想,把贈品的改條款了,
郭老師
03/21 15:32
你好,發(fā)票開折扣,按照折扣之后再來確認(rèn)收入,不視同銷售,就按照這一個條款。
84785031
03/21 15:36
我們好多不給客戶開票,做無票收入,條款需要怎么寫,這個對應(yīng)收入五步法的分?jǐn)偨灰變r格的對嗎 不知道怎么寫條款
郭老師
03/21 15:39
你好,寫條款是什么意思?你銷售出去的合同就是約定好了。
84785031
03/21 16:26
老師 這個是我弄得 您看看
郭老師
03/21 16:27
可以的,可以這么做的。
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