问题已解决
老師,我們公司1月初,收到所屬期2023年的物業(yè)發(fā)票 這個(gè)發(fā)票可否在2023.12月暫估?然后在2024.1收到發(fā)票后沖銷



可以的,可以這么做的
2024 03/21 17:06

84784950 

2024 03/21 17:43
那這個(gè)費(fèi)用發(fā)票在2023年,暫估分錄怎么寫?

郭老師 

2024 03/21 17:43
借管理費(fèi)用,貸、其他應(yīng)付款。

84784950 

2024 03/21 17:54
那次年沖銷喃

郭老師 

2024 03/21 17:56
對(duì)的,是的,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

郭老師 

2024 03/21 17:57
做發(fā)票的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款。

84784950 

2024 03/21 18:03
好的謝謝,明白了

郭老師 

2024 03/21 18:03
不用客氣,工作愉快。
