问题已解决
你好,暫估成本怎么做分錄
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您好,是我們供應商沒有開票來么,
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
暫估了庫存后,我們就可以結轉成本了
2024 03/22 09:47
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84785022 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 03/22 12:32
暫估就是供應商貨已經發(fā)過來了,沒有發(fā)票是吧,
下個月如果沒有發(fā)票回來呢
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/22 12:33
您好,是的,就是發(fā)票沒來,沒來不管他,來了發(fā)票才把上面分錄紅沖,再按發(fā)票的金額做分錄。
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