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你好,暫估成本怎么做分錄

84785022| 提问时间:2024 03/22 09:46
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,是我們供應商沒有開票來么, 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 暫估了庫存后,我們就可以結轉成本了
2024 03/22 09:47
84785022
2024 03/22 12:32
暫估就是供應商貨已經發(fā)過來了,沒有發(fā)票是吧, 下個月如果沒有發(fā)票回來呢
廖君老師
2024 03/22 12:33
您好,是的,就是發(fā)票沒來,沒來不管他,來了發(fā)票才把上面分錄紅沖,再按發(fā)票的金額做分錄。
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