問題已解決

老師我是接的另外一個會計科目余額,他應(yīng)收賬款是貸方:-1萬,我錄入金蝶后他現(xiàn)在是應(yīng)收賬款借方:1萬?然后在稅務(wù)變更說報表不一致?囊個回事也,我又怎么調(diào)?

84785026| 提問時間:03/22 18:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應(yīng)收賬款在貸方,負數(shù)就是借方。
03/22 18:19
84785026
03/22 23:03
老師問題是跟以前的稅務(wù)報表不一致。我錄入的,也要跟他那個1樣錄入成應(yīng)收賬款:-1萬。但是我囊個錄入不了
郭老師
03/23 07:05
你錄入借方一萬就可以了
84785026
03/23 08:58
稅務(wù)局說報表不一樣,我都是系統(tǒng)直接的借方1萬,囊個才能跟他期末余額一樣,他的是貸方:-1萬
郭老師
03/23 08:59
他的稅務(wù)報表在預(yù)收賬款里面嗎?他也應(yīng)該在應(yīng)收。哪不一樣,哪里不一樣?
84785026
03/23 09:00
稅務(wù)局說我的報表起初數(shù)據(jù)也必須是應(yīng)收賬款貸方:-1萬
84785026
03/23 09:01
我是借方1萬錯的
郭老師
03/23 09:03
應(yīng)收賬款,那你設(shè)置期初余額方向會貸方吧。
郭老師
03/23 09:03
要不做不到,沒法做,做不出來。
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