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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
期初數(shù)據(jù)錄入之前采購(gòu)的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),現(xiàn)在試算不平衡,怎樣處理?
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其他的余額都對(duì)嗎
差額做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
03/25 12:33
84785038
03/25 12:36
其他的余額都對(duì)了,之前沒(méi)有做固定資產(chǎn)這個(gè)不分,現(xiàn)在加入這部分,但是差額很大
郭老師
03/25 12:38
借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785038
03/25 12:40
那這個(gè)未分配利潤(rùn)什么時(shí)候可以調(diào)整出來(lái)呢?
郭老師
03/25 12:41
什么時(shí)間都調(diào)整不出來(lái),你調(diào)整了他就不平了
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