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您好,老師,匯算清繳的時候利潤總額能不能和去年12月報表上的利潤不一致

84784964| 提問時間:03/25 14:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,一般都是不一致的金額。
03/25 14:39
84784964
03/25 14:39
因為之前暫估的成本,后面收到的發(fā)票比實際的少,導(dǎo)致不一致,這個怎么調(diào)賬呢
東老師
03/25 14:40
這個按照暫估的做負數(shù)
84784964
03/25 14:42
那是不是要用到以前年度損益調(diào)整科目
東老師
03/25 14:42
要是說跨年了,就得這么做。
84784964
03/25 14:43
那匯算清繳的時候,是不是要把成本調(diào)低呢
東老師
03/25 14:44
要是成本沒有發(fā)票是需要納稅調(diào)增
84784964
03/25 14:45
好的,謝謝
84784964
03/25 14:45
好的,知道了
東老師
03/25 14:45
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