問(wèn)題已解決

老師,去年認(rèn)證,今年發(fā)現(xiàn)紅沖了,怎么在稅局操作呢?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:03/26 07:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不用在稅務(wù)局操作,你自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,附表2,里面填寫(xiě)表二 第20行里面的。
03/26 07:55
84784983
03/26 07:56
去年的必須用以前年度損益嗎?
84784983
03/26 07:57
不能按正常的嗎?按正常進(jìn)入損益有什么風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
03/26 07:58
你好,如果你之前已經(jīng)做了成本費(fèi)用,最好用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)需要納稅調(diào)增的,不允許抵扣。
84784983
03/26 08:25
我只抵扣了增值稅
郭老師
03/26 08:25
你好,你企業(yè)所得稅沒(méi)有綜成本費(fèi)用嗎?做的是庫(kù)存商品還是什么?
84784983
03/26 08:29
只做抵扣進(jìn)項(xiàng),沒(méi)入成本
郭老師
03/26 08:31
不需要修改所得稅,不影響匯算清繳。
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