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這個應交增值稅的計算結果怎么填?我們公司是22年底也是留底,23年也是留底,我這里是就算23年的銷項-進項 還是說把22年的留底也加上 還是說就填 0 經(jīng)濟普查表

84785025| 提問時間:03/26 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這里填寫0就可以的。
03/26 09:34
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