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更正申報 往期已繳納稅費 現(xiàn)在發(fā)票抵繳哪里填 抵掉之前交的稅額

84785030| 提問時間:03/26 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你之前有多交稅款嗎?報表在哪個里面顯示?
03/26 10:57
84785030
03/26 11:41
增值稅 多交了 本來是應(yīng)該2022年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)果我把上個月增值稅申報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了 然后稅交了 稅務(wù)局打電話讓我把2022年報表更正進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,把上個月的增值稅更正做抵減
郭老師
03/26 11:42
你好,那你看一下是不是在主表自動留底了?
郭老師
03/26 11:42
不,他是自動留底的話,自動抵扣在主標(biāo)里面,你不用單獨做。
84785030
03/26 11:48
沒有留抵 我想問的是上個月的報表更正抵減怎么做 填表四等哪些表
郭老師
03/26 11:49
進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你不轉(zhuǎn)出,只需要修改附表2就可以的,其他的不用動。你修改了之后,它在哪里顯示多交?
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