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我去年做了一筆暫估款。然后呢,我現(xiàn)在想勾選一部分進項票作為不抵扣進項,用來沖掉這一部分成本,那我應該怎么做分錄,

84784993| 提問時間:2024 03/26 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時增值稅做了賬務處理沒有?還是今年剛到的。
2024 03/26 16:36
郭老師
2024 03/26 16:39
你好,發(fā)票到了之后借應付賬款 貸利潤分配未分配的軟件里面分配未分配利潤貸應付賬款
郭老師
2024 03/26 16:42
你好,企業(yè)應付賬款貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖的。
郭老師
2024 03/26 16:42
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。這個是紅沖的,這個會吧,然后再做發(fā)票的就是了。
郭老師
2024 03/26 16:46
應付賬款二級科目寫暫估可以吧?
郭老師
2024 03/26 16:46
借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤,這個可以吧。
郭老師
2024 03/26 16:53
借庫存商品貸,應付賬款這個價稅合計做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤分配,未分配利潤貸庫存商品。
郭老師
2024 03/26 17:05
是的,對的,是這么做的。
84784993
2024 03/26 16:37
當時暫估的做了一筆分錄、借:主營業(yè)務成本 貸:暫估款
84784993
2024 03/26 16:41
啥意思啊,后面的沒看懂
84784993
2024 03/26 16:44
那我暫估款這個科目的余額不用紅沖嗎
84784993
2024 03/26 16:48
哦哦,懂了,就是我勾選的那一部分不抵扣增值稅的進項票,我要怎么做分錄啊,我用不含稅額沖掉了那一部分暫估款,但是還有那一部分進項稅額我該怎么處理
84784993
2024 03/26 17:05
意思結(jié)成本的時候直接結(jié)含稅價格?
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