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老師以前會計(jì)做的應(yīng)付職工薪酬貸方余額10萬。這種情況我該怎么處理

84785026| 提问时间:2024 03/27 10:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,你去查一下是不是他多計(jì)提了工資。如果是的話,紅沖。
2024 03/27 10:30
84785026
2024 03/27 10:48
怎么紅沖
郭老師
2024 03/27 10:50
借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。如果是跨年的,把管理費(fèi)用改成利潤分配未分配利潤。
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