問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,公司對(duì)公戶購(gòu)買物資,對(duì)方下個(gè)月開(kāi)票,應(yīng)該怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:03/29 10:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
先暫估入庫(kù)就是,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
03/29 10:11
84785006
03/29 10:12
不是庫(kù)存商品,就是管理費(fèi)用的東西,具體的賬務(wù)怎么做啊
家權(quán)老師
03/29 10:19
那么費(fèi)用也可以在發(fā)生的當(dāng)月暫估,發(fā)票到了附在憑證后邊
84785006
03/29 10:20
那就是我正常做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,下月票到了直接附發(fā)票到憑證里是嗎
家權(quán)老師
03/29 10:23
是的,就是那樣做的的哈。
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