問題已解決
老師,如果23年做賬暫估成本10,24年2月收到票了,那這個要怎么做帳呢? 23年: 借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款--暫估10 24年收到票: 借:庫存商品 10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款--暫估-10 這樣嘛?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 對的哈 但是我們一般實務(wù)中見的暫估的分錄是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
03/29 12:30
王璐璐老師
03/29 12:56
加油 等你的好評哦
84784975
03/29 13:31
23年應(yīng)該是寫:
借:庫存商品 10
貸:應(yīng)付賬款--暫估10
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本10
貸:庫存商品10
24年收到票
24年收到票:
借:庫存商品 10
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1.3
貸:應(yīng)付賬款11.3
借:庫存商品-10
貸:應(yīng)付賬款--暫估-10
這樣嘛?
王璐璐老師
03/29 14:14
你好 可以這么做分錄的哈
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