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老師,下午好,請問我這邊收到培訓(xùn)費做賬是借:銀行7500 貸:提供服務(wù)收入7425.74 應(yīng)交稅金-增值稅 74.26 。然后有退學(xué)費的750,那做賬是不是借:銀行750 貸:提供服務(wù)收入 750.這樣實際培訓(xùn)收入是6675.74?

84784992| 提問時間:03/29 16:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,退費的話按照之前的做負數(shù)
03/29 16:29
84784992
03/29 16:31
退費是這個紅字入賬,借:銀行750 貸:提供服務(wù)收入 750
東老師
03/29 16:31
對,用紅字做賬就沒錯了
84784992
03/29 16:32
這個退學(xué)費是不用算回增值稅的是吧?然后老師那我剛剛問的實際培訓(xùn)收入6675.74元對不上
東老師
03/29 16:33
銀行-7500 貸:提供服務(wù)收入-7425.74 應(yīng)交稅金-增值稅- 74.26
84784992
03/29 16:34
老師,我總共銀行收到7500,收入是7425.74.但是我退學(xué)費是一個人只是750元
東老師
03/29 16:35
您的意思是只是退回了750對嗎
84784992
03/29 16:38
是的就一個人退費750元,
東老師
03/29 16:39
借銀行存款-750 貸主營業(yè)務(wù)收入-742.57 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-7.42
84784992
03/29 16:41
就是增值稅也需要這樣算回去呀?
東老師
03/29 16:42
對等于增值稅也得算負數(shù)的
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