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老師,一月暫估,500。3月收到發(fā)票,是400。暫估的大了。沖暫估 借 原材料 -500 貸 應(yīng)付賬款 暫估-500,借 原材料400 貸 應(yīng)付賬款 400。那這個多暫估的100怎么辦

84784977| 提问时间:2024 04/02 11:29
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好! 如果這個原材料已經(jīng)領(lǐng)用,且可能生產(chǎn)的產(chǎn)品已銷售, 那么, 按照用途,沖減 生產(chǎn)成本/庫存商品 /銷售成本等科目 如果
2024 04/02 11:31
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