老師,外貿(mào)傳統(tǒng)0110出口,請問采購進(jìn)項發(fā)票:進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎? 是按下面分錄嗎?進(jìn)項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎? 采購進(jìn)項: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 1.本月應(yīng)收退稅款: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 2.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出口退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 3.計提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答(一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
(二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應(yīng)收賬款等
? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? ?貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額:
借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2024 04/02 12:26
84785013
2024 04/02 12:28
是用“應(yīng)收出口退稅款(增值稅)”不是用:其他應(yīng)收款-出口退稅嗎?
84785013
2024 04/02 12:29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)嗎?
樸老師
2024 04/02 12:33
對的
是這樣設(shè)置
按我說的設(shè)置
84785013
2024 04/02 13:08
計提增值稅,繳納增值稅會計分錄是怎么做
樸老師
2024 04/02 13:12
同學(xué)你好
增值稅不用計提的
增值稅不叫計提
84785013
2024 04/02 13:35
內(nèi)銷本月需要繳納增值稅,不需要計提嗎?叫什么
樸老師
2024 04/02 13:39
同學(xué)你好
這個就叫做增值稅
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
這樣
84785013
2024 04/02 13:40
不是,我是說銷項-進(jìn)項后要交增值稅呀,怎么不用計提,那繳納增值稅怎么做賬
樸老師
2024 04/02 13:45
這個叫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哦
不是計提增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
2024 04/02 13:53
要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項和銷項嗎
84785013
2024 04/02 13:54
進(jìn)項稅額 和 銷項稅額不是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785013
2024 04/02 13:54
那我說 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出口退稅也沒有錯啊
樸老師
2024 04/02 13:58
同學(xué)你好
銷項和進(jìn)項要結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2024 04/02 13:59
出口的你做上面最開始我給你的分錄
84785013
2024 04/02 14:00
我就問下,是不是所有的進(jìn)項和銷項都要結(jié)轉(zhuǎn),科目的余額為零?
84785013
2024 04/02 14:00
月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
2024 04/02 14:05
可以月底結(jié)轉(zhuǎn)
也可以年底結(jié)轉(zhuǎn)
你們自己選擇
84785013
2024 04/02 14:08
那繳納增值稅怎么做賬?
樸老師
2024 04/02 14:09
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸銀行存款
84785013
2024 04/02 14:11
不需要用嗎?
:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金
樸老師
2024 04/02 14:13
不對呀
你的科目不對哦
84785013
2024 04/02 14:15
應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅-已交稅金
樸老師
2024 04/02 14:18
不對
就算是已交稅費(fèi)那也是
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)
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