問題已解決
老師您好!去年12月我有一筆差旅費(fèi)我全部計(jì)入管理費(fèi)用了,抵扣了稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額不對(duì),現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整?
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速問速答調(diào)整出來,借進(jìn)項(xiàng)稅額貸以前年度損益調(diào)整。
04/02 14:55
84785023
04/02 15:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:以前年度損益調(diào)整
就做這一筆分錄嗎?
玲老師
04/02 15:04
然后還要結(jié)轉(zhuǎn)損益,調(diào)整所得稅。
84785023
04/02 15:05
我現(xiàn)在在做三月份的賬,我把這筆分錄做在最后一筆,然后在審核—過賬—結(jié)賬損益這樣操作嗎?
84785023
04/02 15:06
調(diào)整所得稅怎么調(diào)整?
玲老師
04/02 15:09
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅。
最后是結(jié)轉(zhuǎn)1損益就行了。
84785023
04/02 15:10
就這兩筆分錄都做在三月份就行了嗎?
玲老師
04/02 15:10
可以的,沒問題可以的。
84785023
04/02 15:12
那做年度企業(yè)所得稅要怎么調(diào)整?
玲老師
04/02 15:13
就是你調(diào)整的這個(gè)管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的所得稅。
84785023
04/02 15:21
沒太明白,三月份首先我是要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交所得稅
這里的應(yīng)交所得稅不太理解
其次申報(bào)2024年度企業(yè)所得稅調(diào)整管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)所得稅不太懂
玲老師
04/02 15:23
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用調(diào)少了,對(duì)應(yīng)的要交所得稅。
84785023
04/02 15:29
做年度企業(yè)所得稅的時(shí)候要調(diào)增管理費(fèi)用是不?
玲老師
04/02 15:31
是的,需要調(diào)整這個(gè)管理費(fèi)用的,因?yàn)樗{(diào)減少了。
咱要是匯算清繳前做調(diào)整的,就按調(diào)整后的進(jìn)行匯算清繳。
84785023
04/02 15:34
明白了,那我三月份的賬補(bǔ)上這兩筆分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了,對(duì)嗎?
玲老師
04/02 15:35
那是這個(gè)意思對(duì)的對(duì)的。
84785023
04/02 15:38
好的,謝謝若素老師
玲老師
04/02 15:39
太客氣了,能為您服務(wù)很高興,如果您的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
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