問題已解決
老師,我公司員工派遣到別人公司辦公,收到別人公司轉(zhuǎn)來的工資,再由我們支付給員工,請問收到對方工資分錄怎么做?我們再發(fā)放給員工分錄又怎么做?
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速問速答您好
收到款項的時候
借:銀行存款
貸:應收賬款
支付給員工的時候
借;應付職工薪酬
貸:銀行存款
2024 04/03 11:09
84785011
2024 04/03 11:10
應收賬款怎么平呢?
bamboo老師
2024 04/03 11:11
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
計提工資
借:主營業(yè)務成本
貸:應付職工薪酬
84785011
2024 04/03 11:13
可以做成其他應付款嗎?就是代員工收工資而已,不做收入行嗎?
bamboo老師
2024 04/03 11:17
代付工資不會開具發(fā)票給對方嗎
84785011
2024 04/03 11:18
沒有開發(fā)票呢
bamboo老師
2024 04/03 11:19
后期也不需要開具發(fā)票嗎
員工派遣到別人公司辦公 收取的工資就是單位的收入 支付給員工的工資就是單位的成本 公司賺取差價
84785011
2024 04/03 11:25
沒有差價,是半年期臨時派遣,發(fā)票可能后面會開發(fā)票,但是也要做收入和成本一樣是吧
bamboo老師
2024 04/03 11:28
沒有差價 那就是收入跟成本一樣哈
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