問題已解決
上個月銀行已收款,發(fā)票也已開具,會計分錄為:借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開了一張負數(shù),然后又開了一張藍字發(fā)票,金額都是一樣的,那么次月會計分錄如何做?
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速問速答借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費
借,應收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
2024 04/03 17:03
84785013
2024 04/03 17:04
上個月沒經(jīng)過應收賬款科目,這個月要經(jīng)過這個科目過度一下嗎?
郭老師
2024 04/03 17:07
對的,是的,需要的,因為這個錢沒有退回來不是嗎?
84785013
2024 04/03 17:07
是的,明白了,謝謝!
郭老師
2024 04/03 17:08
不用客氣,工作愉快。
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