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老師好 上個(gè)月補(bǔ)報(bào)了之前年度的增值稅 且都更正申報(bào)在所屬期 憑證怎么做呢

84784988| 提问时间:2024 04/03 17:17
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!是什么原因補(bǔ),少報(bào)了收入嗎
2024 04/03 17:17
84784988
2024 04/03 17:20
出口退稅0稅率商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷
宋生老師
2024 04/03 17:21
你好!你之前出口的時(shí)候做了什么分錄? 正常應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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