当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好 上個(gè)月補(bǔ)報(bào)了之前年度的增值稅 且都更正申報(bào)在所屬期 憑證怎么做呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!是什么原因補(bǔ),少報(bào)了收入嗎
2024 04/03 17:17
84784988
2024 04/03 17:20
出口退稅0稅率商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷
宋生老師
2024 04/03 17:21
你好!你之前出口的時(shí)候做了什么分錄?
正常應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
阅读 622