問(wèn)題已解決

老師,您好,比如我們公司工資1-3月沒(méi)發(fā)工資,那公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按0申報(bào)嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:04/05 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 是這么做的
04/05 13:38
84785017
04/05 13:48
那我賬上用計(jì)提嗎?老師
郭老師
04/05 13:48
你好,賬上需要計(jì)提工資。
郭老師
04/05 13:48
工資只要有,你就得計(jì)提。
84785017
04/05 13:53
比如月工資4000,但是并沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,賬上就按4000計(jì)提,按0申報(bào)個(gè)稅,是這樣嗎?
郭老師
04/05 13:54
可以的,可以這么做的。
84785017
04/05 13:55
老師,比如員工這個(gè)月有請(qǐng)假,應(yīng)發(fā)工資是4000,實(shí)發(fā)工資2000,申報(bào)工資的時(shí)候,填應(yīng)發(fā)金額還是實(shí)發(fā)金額?
郭老師
04/05 13:56
你好 按照2000來(lái)的 按照考勤扣款之后的。
84785017
04/05 13:58
那考勤扣款部分應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?老師
郭老師
04/05 14:00
不做賬務(wù)處理,不做工資。
84785017
04/05 14:03
計(jì)提工資的時(shí)候,按4000計(jì)提,實(shí)際發(fā)放的時(shí)候只發(fā)了2000,那應(yīng)付職工薪酬不就有余額了嗎?
郭老師
04/05 14:05
你好,借按照考勤扣款之后的來(lái)計(jì)提,他不做賬務(wù)處理。借,管理費(fèi)用工資待應(yīng)付職工薪酬工資2000。如果你多計(jì)提了,紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費(fèi)用。
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