問題已解決

請郭老師答疑,我著急的問題想請教

84785024| 提問時間:04/06 17:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在的 具體的什么問題的
04/06 17:58
84785024
04/06 18:00
甲公司是人力資源公司,又是小規(guī)模納稅人,有勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),也有勞務(wù)外包業(yè)務(wù),這些業(yè)務(wù)對應(yīng)的《人》都和甲公司簽勞動合同, 1、銷售發(fā)票都是一個季度才開一次,比如1-3月份的業(yè)務(wù),4月初才開具發(fā)票,發(fā)票對應(yīng)的成本就是這些人的工資、社保, 2、每個月發(fā)放的工資、交的社保我該怎么做會計分錄?
郭老師
04/06 18:02
借勞務(wù)成本工資,社保 應(yīng)交稅費簡易計稅 貸應(yīng)負職工薪酬工資,社保 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 其他應(yīng)收款借款個人負擔(dān)的社保 ?借應(yīng)負職工薪酬,社保,其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保貸,銀行存款 然后次月開了發(fā)票確認收入,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
84785024
04/06 18:06
勞務(wù)成本這個科目月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
04/06 18:07
不用了,你沒有做收入,不用接結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
04/06 18:12
比如23年10-12月份支付的工資、社保,我按這樣的分錄做可以嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 ?在24年1月份開23年10-12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,再計提成本,借:主營成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣可以可以嗎郭老師?不考慮稅金
84785024
04/06 18:28
23年我就是這樣做的分錄,支付工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,等開了發(fā)票,借:主營成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在不是所得稅匯算清繳了嗎,應(yīng)付職工薪酬這個科目借方數(shù)大于貸方數(shù),因23年9-12月份都發(fā)工資并交社保了,但發(fā)票在24年1月份才開具的,23年度應(yīng)付職工薪酬借方金額是51280,貸方金額是103800 你說職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出這個欄次,張載金額和實際發(fā)生額填多少?
郭老師
04/06 18:31
可以 但是你的應(yīng)付職工薪酬有借方余額,實際你并沒有多發(fā)了工資。
郭老師
04/06 18:31
賬的金額看你賬上做的應(yīng)付職工薪酬實際金額。稅收金額和賬載金額一樣,只要匯算清繳之前支付出去。
84785024
04/06 18:35
應(yīng)付職工薪酬借方有余額的原因是,發(fā)放工資、社保時,收入發(fā)票沒有開,沒有計提成本導(dǎo)致的
84785024
04/06 18:43
比如23年9-12月份發(fā)放的工資并交的社保,但發(fā)票在24年1月份才開具,已發(fā)放的工資,社保在23年9-12都計入職工薪酬這個科目借方了,所以應(yīng)付職工薪酬這個科目才會出現(xiàn)借方余額,24年1月開具了發(fā)票,計提成本了,應(yīng)付工薪酬這個科目才平了
84785024
04/06 18:46
23年度應(yīng)付職工薪酬貸方方金額是51280,借方金額是103800, 你說職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出這個欄次,張載金額和實際發(fā)生額各填多少?又給郭老師填麻煩了,謝謝你
郭老師
04/06 20:18
是 但是工資按月計提 你們沒有 你最好先計提到勞務(wù)成本 然后你匯算清繳賬載金額,實際金額,稅收金額填寫一樣的
郭老師
04/06 20:18
賬載金額稅收金額,實際金額都先填寫51280,要不你填寫實際金額稅收金額103800,需要納稅調(diào)減的。
郭老師
04/06 20:18
實際你們并不需要納稅調(diào)減這個屬于2024年的成本了。
84785024
04/06 20:37
如果放在勞務(wù)成本,問題報表上也沒有勞務(wù)成本這個科目啊
郭老師
04/06 20:39
合同履約成本有這個嗎?如果沒有的話生產(chǎn)成本。
84785024
04/06 20:44
這是勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的特殊性,工資、社保每個月肯定的發(fā),又因及時開不了發(fā)票,又沒法入成本。 你說發(fā)放工資、繳納社保時做到《其他應(yīng)付款》這個科目可以嗎? 發(fā)放時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 開票后再做 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款;借:主營成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 郭老師你說這樣行嗎 統(tǒng)一歸到其他應(yīng)付款這個科目
郭老師
04/06 20:47
可以的,可以這么做的
84785024
04/06 20:48
這個人力資源公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會計制度
郭老師
04/06 20:49
小企業(yè)會計準(zhǔn)則吧,小企業(yè)會計制度他是應(yīng)負付工資
84785024
04/06 20:53
郭老師 ,像這種勞務(wù)派遣公司,又是差額開票,沒有開票的話,當(dāng)月發(fā)放的工資及繳納社保是不能入成本對吧?不像其他行業(yè),工資按月入費用
郭老師
04/06 20:55
不能 沒有收入不會有成本
84785024
04/06 20:59
那我就放在其他應(yīng)付款這個科目妥當(dāng)嗎?這么晚了給郭老師填麻煩了,辛苦了,我給郭老師發(fā)一個小包
郭老師
04/06 21:00
可以的 可以這么做的 你這個其他應(yīng)付款重分類到其他應(yīng)收款 不用給我發(fā),這都應(yīng)該的 再晚也沒問題
郭老師
04/06 21:01
我已經(jīng)收到了 在以后不用那么客氣 這都是我們該做的
郭老師
04/06 21:01
非常感謝 非常感謝
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