問題已解決

老師3,4問怎么做做做

84785019| 提問時間:04/06 20:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,正在解答中請稍等。
04/06 20:39
薇老師
04/06 20:41
借:管理費(fèi)用? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理流動資產(chǎn)損益
84785019
04/06 20:42
老師可以寫全一點(diǎn)嗎
84785019
04/06 20:48
老師老師可以寫全一點(diǎn)嗎
薇老師
04/06 20:52
借:管理費(fèi)用-商品損耗 20 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理流動資產(chǎn)損益20
84785019
04/06 20:59
老師第3問
84785019
04/06 20:59
老師第3問怎么做
薇老師
04/06 21:07
借:應(yīng)付賬款? ? 226   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢? 200   應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ?26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~