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B單位在2023年12月份給A單位開具一張1320元的專票,2024年B單位告知開票主體錯誤,公司未經(jīng)營發(fā)票上開的商品,A單位已抵扣入賬,如果配合B單位沖紅,A單位的賬務應該如何處理
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速問速答你好,同學
A單位只需要進項稅轉(zhuǎn)出即可的
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
04/08 10:59
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B單位在2023年12月份給A單位開具一張1320元的專票,2024年B單位告知開票主體錯誤,公司未經(jīng)營發(fā)票上開的商品,A單位已抵扣入賬,如果配合B單位沖紅,A單位的賬務應該如何處理
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