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上個月款已支付,本月發(fā)票未收到。我如果做暫估入賬該怎么寫會計分錄,然后怎么結轉成本?

84785009| 提問時間:04/08 11:34
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 后邊正常領用存貨結轉
04/08 11:36
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