問(wèn)題已解決

這筆業(yè)務(wù)對(duì)方單位失聯(lián),被稅務(wù)認(rèn)定虛開(kāi)發(fā)票,要求調(diào)整增值稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:36
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
既然稅務(wù)局要認(rèn)定虛開(kāi),你們?nèi)〉玫倪@個(gè)發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣過(guò)了,所以要到對(duì)應(yīng)所屬區(qū)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
04/08 11:37
夏春燕老師
04/08 11:37
同時(shí)要更正,所得稅報(bào)表跟年報(bào),因?yàn)樗l(fā)票不可以在所得稅前進(jìn)行扣除
84784981
04/08 11:39
年報(bào)已經(jīng)很正了,分錄怎么做
夏春燕老師
04/08 11:40
更正完之后,有涉及交增值稅跟所得稅嗎?
夏春燕老師
04/08 11:41
涉及交增值稅 跟當(dāng)期的增值稅一樣的賬戶處理 涉及到企業(yè)所得稅,看你們企業(yè)用的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784981
04/08 11:42
有的,增值稅,附征稅,所得稅
夏春燕老師
04/08 11:43
增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 繳納的時(shí)候 借應(yīng)繳稅費(fèi)—未繳增值稅 貸銀行存款
夏春燕老師
04/08 11:44
使用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則涉及到利潤(rùn)表上的項(xiàng)目用以前年度損益調(diào)整科目
夏春燕老師
04/08 11:45
借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
夏春燕老師
04/08 11:45
交稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸,銀行存款
84784981
04/08 11:46
成本呢?怎么做?
夏春燕老師
04/08 12:03
調(diào)表不調(diào)賬,更正到對(duì)應(yīng)所屬年度匯算清繳調(diào)增就可以
84784981
04/08 13:35
那就是只需要把稅金的分錄做出來(lái)就可以了?那應(yīng)付賬款呢?
84784981
04/08 13:49
增值稅用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目的話怎么做?
夏春燕老師
04/08 14:28
采購(gòu)的是什么?是你們的產(chǎn)品嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到你們的成本里
夏春燕老師
04/08 14:28
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出
84784981
04/08 15:04
采購(gòu)的時(shí)候直接做工程施工,然后轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
夏春燕老師
04/08 15:21
那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
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