問題已解決
老師,請(qǐng)問2023年使用了“以前年度損益調(diào)整”科目,發(fā)生額為-8萬元,現(xiàn)在需要更正2022年的匯算清繳報(bào)表嗎?如果更正,請(qǐng)問怎么更正?
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速問速答不需要修改年財(cái)務(wù)報(bào)表。
04/08 12:12
84785025
04/08 12:14
那需要修改《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》嗎?
郭老師
04/08 12:15
2022年怎么做的。2022年的時(shí)候調(diào)整了沒有。
84785025
04/08 12:16
2022年沒有對(duì)這-8萬進(jìn)行調(diào)整
郭老師
04/08 12:16
好,那你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785025
04/08 12:17
有多計(jì)的收入,少計(jì)的費(fèi)用
郭老師
04/08 12:19
收入的在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類填寫賬載金額。然后費(fèi)用少做的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄稅收金額。
84785025
04/08 12:24
老師,是把-8萬拆分開分別填在《2022年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》這兩個(gè)地方進(jìn)行更正報(bào)表嗎?
郭老師
04/08 12:24
收入的那個(gè)放到其他里面。
84785025
04/08 12:40
老師,請(qǐng)問是這樣填報(bào)更正嗎
郭老師
04/08 12:41
這里都是填寫正數(shù)。
84785025
04/08 12:47
好的,謝謝老師,請(qǐng)問我現(xiàn)在未更正22年《企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》,也未填報(bào)23年《企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》可以直接申報(bào)24年1季度報(bào)表嗎?
郭老師
04/08 12:50
可以這么做的,但是不允許彌補(bǔ)虧損。
84785025
04/08 13:10
老師,請(qǐng)問我現(xiàn)在更正22年《企業(yè)所得稅年報(bào)》后,還需要更正23年和24年每個(gè)季度的《企業(yè)所得稅月報(bào)》嗎?
郭老師
04/08 13:11
賬務(wù)處理做到今年不需要修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳。
84785025
04/08 13:19
老師,請(qǐng)問調(diào)整了-8萬元,這里是否會(huì)受影響?這樣會(huì)不會(huì)和賬上的“未分配利潤”不一致了?
郭老師
04/08 13:20
你好,這里可以和你的未分配利潤不一致呀。
84785025
04/08 13:22
好的,謝謝老師!你真是這個(gè)平臺(tái)上遇到的最好的老師!非常感謝!
郭老師
04/08 13:23
不用客氣,工作愉快,感謝信任
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