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老師,請問已開票無法收回的貨款怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)方面要處理嗎?

84784951| 提問時(shí)間:04/08 14:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好! 1、期末計(jì)提或補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備時(shí) 借:信用減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 ?貸:壞賬準(zhǔn)備 2、期末沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備時(shí) 借:壞賬準(zhǔn)備 ?貸:信用減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 3、實(shí)際發(fā)生壞賬損失時(shí),轉(zhuǎn)銷壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 ?貸:應(yīng)收賬款 4、已確認(rèn)并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回時(shí) 借:應(yīng)收賬款 ?貸:壞賬準(zhǔn)備
04/08 14:34
84784951
04/08 14:35
那并未計(jì)提過怎么處理,只是做了銷售貨物的分錄
宋生老師
04/08 14:37
你好!你可以簡單點(diǎn),直接計(jì)入營業(yè)外支出
84784951
04/08 14:38
那稅務(wù)上呢,需要做處理嘛?
宋生老師
04/08 14:40
你好!這種一般都不能稅前扣除
84784951
04/08 14:42
好的明白,那我現(xiàn)在就只需要做一筆借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款平賬就可以了對吧
宋生老師
04/08 14:45
你好,是的,就是這樣
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