問題已解決
上月增值稅形成進項留抵稅額,這個月再交稅的時候分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答直接抵扣就可以了,沒有分錄。
2024 04/08 15:08
84784958
2024 04/08 15:09
留底稅額一直在賬上掛著嗎
84784958
2024 04/08 15:09
這樣不就不平了嗎
玲老師
2024 04/08 15:11
不會的,留抵是在轉出多交增值稅里放著的。期末做結轉分錄了。
84784958
2024 04/08 15:13
那老師期末的結轉分錄怎么做
玲老師
2024 04/08 15:15
?你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
閱讀 1802