問題已解決

老師,我們是設(shè)計公司,我們把業(yè)務(wù)外包給A公司做了,3月份的設(shè)計費對方未開具發(fā)票,4月份才給開具的發(fā)票,那么,我3月份做賬的時候,這個加工費,我們怎么寫分錄,

84785037| 提問時間:04/08 16:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 可以先做成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣
04/08 16:02
84785037
04/08 16:22
等4月份來了發(fā)票,我再怎么做分錄,
樸老師
04/08 16:24
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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