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老師,匯算清繳的企業(yè)得所稅需要補稅,已經(jīng)繳款了,這個會計分錄 是怎么做的?
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速問速答借應(yīng)交稅費貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
04/09 14:34
84784992
04/09 14:35
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,可以直接做:借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 嗎
玲老師
04/09 14:36
換成未分配利潤就可以了。
84784992
04/09 14:38
可以直接做:借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 嗎
玲老師
04/09 14:40
不可以的,要可以,我不就直接給你寫一個分錄了嗎?
84784992
04/09 14:42
應(yīng)該先做計提:借未分配利潤 貸應(yīng)交稅費
再做繳款:借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 嗎?
玲老師
04/09 14:43
是的是的這個是的,這個是正確的對的。
84784992
04/09 14:44
匯算清繳是3月份做的,繳款也是3月份,也是在3月份計提嗎?
玲老師
04/09 14:46
對的,這個時間是正確的。
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