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公司讓員工在閑魚上賣了一批不能用的內(nèi)存卡,收到的錢沒有轉(zhuǎn)到公司賬上,準(zhǔn)備作為備用金使用,怎么做賬務(wù)處理。

84784977| 提问时间:2024 04/09 17:17
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個內(nèi)存卡你們是怎么平時怎么做賬呢?
2024 04/09 17:18
84784977
2024 04/09 17:19
做低值易耗品,而且是折價賣的
東老師
2024 04/09 17:19
借庫存現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84784977
2024 04/09 17:20
原價值在3千左右,因為不能兼容,一是閑置,只賣了1千,還送了員工一張
東老師
2024 04/09 17:22
按照我說的這么做就可以了
84784977
2024 04/09 17:23
那中間的差價怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2024 04/09 17:24
因為你已經(jīng)記住到費用了,所以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84784977
2024 04/09 17:27
沒有記費用啊,買的時候借:低值易耗,貸:銀行存款 賣的時候借:庫現(xiàn)、貸營外收,銷項 內(nèi)存卡還沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢,不然我們一直有一批內(nèi)存卡記賬上
東老師
2024 04/09 17:37
借營業(yè)外支出 貸低值易耗品就成了
84784977
2024 04/10 14:58
那可以用其他業(yè)務(wù)收入這個科目入賬不呢
東老師
2024 04/10 14:59
賣了的時候可以用這個科目
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