問(wèn)題已解決

老師你好,就是一直以來(lái)公司都拿不到成本票回來(lái)的話,那我們做那個(gè)商品的暫估,但是到現(xiàn)在沒(méi)有拿回來(lái),那我現(xiàn)在要做那個(gè)年報(bào)的話,那我把這個(gè)暫估商品的話怎么沖掉呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 21:12
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是不用沖掉的,只是沒(méi)有取得發(fā)票要做匯算的調(diào)增 賬上不做賬務(wù)處理的
04/09 21:15
84785010
04/09 21:16
老師你好,那我做匯算的調(diào)整的話是在季度報(bào)的時(shí)候調(diào)整,還是在年報(bào)那里把這個(gè)數(shù)據(jù)給調(diào)整上去,是說(shuō)我暫估的這個(gè)4萬(wàn)的話,我要把這4萬(wàn)的數(shù)據(jù)寫上去,但是那我這個(gè)首先做賬的時(shí)候,我這邊要做什么分錄
高輝老師
04/09 21:19
年報(bào)的時(shí)候調(diào)增 賬上不調(diào)整做分錄,正常的稅會(huì)差異
84785010
04/09 21:21
我直接把這個(gè)數(shù)字做在那個(gè)調(diào)增的年報(bào)那里去,那我賬上的話,那我的賬務(wù)材料還會(huì)有這么多啊,那我不做調(diào)整嗎
高輝老師
04/09 21:24
賬面上還是這么多的材料的,還是正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的 不能因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,這部分庫(kù)存原材料直接給磨掉了,也不符合實(shí)際情況的,畢竟企業(yè)也實(shí)際采購(gòu),有的也付了款的
84785010
04/09 21:33
客戶這樣子的,當(dāng)時(shí)有段時(shí)間一直以來(lái)都沒(méi)有成本票,所以他做加工的,然后他一直都累積做暫估商品,所以現(xiàn)在那該怎么辦?他說(shuō)沒(méi)有發(fā)票回
84785010
04/09 21:35
一直以來(lái)都只有收入,我們是做加工的,所以就沒(méi)有成本票回,所以一直都叫做暫估著,如果做調(diào)整的話,那這個(gè)暫購(gòu)材料我就想著他沒(méi)有現(xiàn)金支付的話,那這個(gè)是不是要做筆什么分路呢?去交這個(gè)稅
高輝老師
04/09 21:42
無(wú)票用現(xiàn)金支付,這部分不入賬,是不能企業(yè)所得稅前扣除,和匯算調(diào)增是一樣對(duì)企業(yè)所得稅影響 這個(gè)情況可以減少合作,找其他的供應(yīng)商合作代替 如果不合作可以先稅務(wù)局幫忙督促開(kāi)票,基本會(huì)馬上解決開(kāi)票,除非對(duì)方公司不經(jīng)營(yíng)等特殊情況
84785010
04/09 22:12
好的,謝謝老師
高輝老師
04/09 22:34
不客氣,祝平安喜樂(lè)
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