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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師還有一個(gè)問題,之前增值稅進(jìn)項(xiàng)有多,每個(gè)月有留底稅額在,我沒做憑證,現(xiàn)在留底稅額抵扣完了,結(jié)果,每個(gè)月還是按以前這個(gè)做憑證,應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
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速問速答你好,你當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理怎么做的?方便寫一下嗎?
04/10 10:48
84784959
04/10 10:58
可以的,23年6月購入汽車,借 ? ?固定資產(chǎn) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 24941.59 ? 貸 ? 銀行存款 ? 之后每個(gè)月借 應(yīng)收賬款 ? 貸 ? 主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 ? ?
84784959
04/10 11:00
這家公司之前不是我做的,之前是小規(guī)模納稅人,有個(gè)減免稅額一直在借方
郭老師
04/10 11:00
這個(gè)正常,因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了。這個(gè)余額你沒有做其他的,不用修改。你看一下你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和你的申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是一樣的?
84784959
04/10 11:01
這個(gè)減免稅額是不是要轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入
郭老師
04/10 11:04
是的對(duì)的,不需要交稅的事啊
84784959
04/10 11:17
老師我查了一下原先會(huì)記計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候方向應(yīng)該是計(jì)反了,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅款 3807.11 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅 3807.11 再一次結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-減免稅額 3807.11 貸 營業(yè)外收入 3807.11 所以借方出現(xiàn)了7614.22,現(xiàn)在我改如何處理
郭老師
04/10 11:19
你原路給他紅沖
做相反的就可以
84784959
04/10 13:12
哦明白了,老師現(xiàn)在調(diào)整過來了,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
郭老師
04/10 13:14
那你現(xiàn)在有留底是吧
84784959
04/10 13:19
留底已經(jīng)抵扣完了可怎么還會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
04/10 13:22
每個(gè)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)系統(tǒng)核對(duì)一下
郭老師
04/10 13:22
按照你上面的思路沒有問題的
84784959
04/10 13:39
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額29231.39 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額44449.19,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-143888.03,應(yīng)交稅費(fèi) 830.6
郭老師
04/10 13:42
你好,應(yīng)交水費(fèi),應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅143888 8.03這個(gè)是什么的?
我算出來你的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于15217.8
84784959
04/10 13:50
是-14388.03,金蝶軟件里自動(dòng)生成的這個(gè)數(shù)據(jù),我多寫了8
郭老師
04/10 13:52
那也不對(duì)
你按照正確的來給他計(jì)算。
84784959
04/10 13:53
我現(xiàn)在怎么做這個(gè)處理
郭老師
04/10 13:54
你把它的自動(dòng)生成的刪除。你這個(gè)科目錯(cuò)了,另一個(gè)科目怎么做的?你怎么做到的?
郭老師
04/10 13:54
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題,你不應(yīng)該把錯(cuò)誤的刪除嗎?
84784959
04/10 14:05
現(xiàn)在這個(gè)總額已經(jīng)對(duì)上了,這個(gè)月我沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)479.02,應(yīng)交稅費(fèi)還有貸方350.75,這個(gè)余額我怎么處理
郭老師
04/10 14:07
實(shí)際上,這個(gè)月不需要繳稅。但是他貸方余額還有一個(gè)350.75差額,放到營業(yè)外收支里面。
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