問題已解決
老師,請問我要沖銷去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應(yīng)收賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配利潤
04/10 11:00
84785002
04/10 11:04
不要沖銷往年的分錄嗎?不用過主營業(yè)務(wù)成本這個科目嗎?
家權(quán)老師
04/10 11:07
跨年了只能直接調(diào)整利潤了
84785002
04/10 11:08
這樣的賬目不會有問題吧!我是小規(guī)模,進項補不上了
家權(quán)老師
04/10 11:09
你不需要支付的才需要紅沖,需要支付的,不能紅沖
84785002
04/10 11:13
這個分錄也不對??!我去年做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年做的話不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤吧!
家權(quán)老師
04/10 11:16
筆誤,錄錯了。就是
借:應(yīng)付賬款-暫估?
貸:利潤分配-未分配利潤
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