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老師好,我們公司應(yīng)付的裝修款是70萬,對(duì)方也開票了,實(shí)際談完之后,只支付了65萬就結(jié)清了,原來是進(jìn)的預(yù)付賬款70萬,現(xiàn)在怎么處理呢

84785037| 提問時(shí)間:04/10 13:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那多付的5萬叫對(duì)方退回來就行。
04/10 13:47
玲老師
04/10 13:47
然后咱掃支付的部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785037
04/10 17:17
老師,我們?cè)瓉淼难b修款是按照預(yù)付賬款處置的,原本應(yīng)該負(fù)71萬,現(xiàn)在實(shí)際只付了67.7萬就結(jié)清了,那我是不是應(yīng)該做的分錄是:借:長期待攤費(fèi)用---裝修款 71萬 貸:預(yù)付賬款 67.7萬 營業(yè)外收入 3.3萬
玲老師
04/10 17:22
對(duì)的,這樣處理是正確的。
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