問題已解決

您好本月申報增值稅申報表時,小規(guī)模免稅額填上了,減免稅那個表我都填上了,老是提示這樣是怎么回事

84784951| 提問時間:04/10 14:06
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 你2個金額提示你不一致的哈 減免明細表的稅額 跟主表的減免稅額金額不一樣的哈
04/10 14:08
84784951
04/10 14:10
我填上了有提示這個
84784951
04/10 14:12
我是小規(guī)模填免稅額那一欄開的1的票,原來填減免稅明細表那個數(shù)填上就可以了,這頁面改了就不行了
王璐璐老師
04/10 14:16
你好 其實就是你上面3000多 還有5000多金額要是一樣的? 只有一個數(shù)字是對的? ?你檢查下看你們哪個是對的寫進去的
84784951
04/10 14:18
我小規(guī)模,5000多那個是3的稅額,開票按1開的,那個差額2的稅額不是要填在減免稅明細表上嗎
84784951
04/10 14:21
3657.12就是這個未稅*2%
王璐璐老師
04/10 14:45
你好 你減免的金額是3657.15? 你改下表格??
84784951
04/10 15:20
不對,怎么調都不對,減免稅填上去了就不對
王璐璐老師
04/10 15:26
你好? 你主表不要寫數(shù)據(jù)? 在減免稅明細表那里寫3657.15? 主表會自動帶進去數(shù)據(jù)的呀? 你試一下
84784951
04/10 15:40
帶不進去,我減免稅明細表沒填直接提交了
84784951
04/10 15:40
怎么填都提示不對
王璐璐老師
04/10 15:49
你好,你如果沒超過季度30萬,不填減免申報應該也沒關系的哈,下次搞不好問下你們的12345,我估計是操作問題的,現(xiàn)在我們這邊都是這么填的
84784951
04/10 15:59
我原來也是這么報的,問題是這現(xiàn)在換新頁面了就不行了
王璐璐老師
04/10 15:59
加油? 等你的好評哦
王璐璐老師
04/10 16:00
你好? 現(xiàn)在是系統(tǒng)改進了肯定的呀 但是你是免稅的 關系不大? 申報就可以了
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