問題已解決

老師公司是小規(guī)模,主業(yè)是經(jīng)營食堂,采購的食材我用的是原材料(食材到了直接領(lǐng)用的沒有做入庫)月底盤存有余額的情況下,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785041| 提問時(shí)間:04/10 16:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款
04/10 16:12
84785041
04/10 16:14
月底盤存有余額的情況下,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這樣銀行存款金額不就和對(duì)賬單對(duì)不上嗎
小菲老師
04/10 16:18
同學(xué),你好 你采購的時(shí)候就用了銀行存款,這個(gè)銀行存款對(duì)的上的
84785041
04/10 16:22
在般貨款是下個(gè)月付,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,只有小額的才用的銀行存款
小菲老師
04/10 16:22
同學(xué),你好 那你就用應(yīng)付賬款來做
84785041
04/10 16:27
老師,可能我沒表達(dá)清楚,我的意思是月未盤存后,原材料有余額的情況下,怎么做賬務(wù)處理
小菲老師
04/10 17:11
同學(xué)你好 有余額是很正常的情況,不用特別做分錄的
84785041
04/10 17:17
好的,那月末直接做結(jié)轉(zhuǎn)成本這一筆業(yè)務(wù)就可以了是吧
84785041
04/10 17:21
算出本月實(shí)際使用的主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(本月實(shí)際消耗成本) 貸:原材料 這樣做對(duì)嗎
小菲老師
04/10 17:37
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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