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應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)。但是實(shí)際上已經(jīng)錢票兩清了。這種情況怎么調(diào)整呢?

84784954| 提问时间:2024 04/10 17:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,要查明原因才能調(diào)賬的,為啥會那樣子?
2024 04/10 17:39
84784954
2024 04/10 17:44
因為之前會計做的賬,對公瘦的款,然后發(fā)票直接做的庫存現(xiàn)金,也沒掛應(yīng)收應(yīng)付,這樣就出現(xiàn)了這個問題,實(shí)際錢付了,發(fā)票也開了。
84784954
2024 04/10 17:44
我也不知道為啥這樣
家權(quán)老師
2024 04/10 17:51
只有跟客戶對賬了,是好久收的?然后查明原因調(diào)整
84784954
2024 04/10 17:52
是的,都已經(jīng)是21年都開始掛賬了
家權(quán)老師
2024 04/10 17:52
那么需要對賬才能知道
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