問題已解決

老師,年初換咱們快賬財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)后發(fā)現(xiàn)往來科目和原財(cái)務(wù)軟件余額不一樣,比如應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付,點(diǎn)重分類不變,怎么調(diào)整

84784974| 提問時(shí)間:04/11 09:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;要與新軟件里面的科目一致;避免到時(shí)造成不平衡建賬
04/11 09:09
84784974
04/11 09:17
老師,科目管理我是按照原財(cái)務(wù)軟件添加的沒問題,我感覺是報(bào)表把應(yīng)收賬款有貸方余額咱們軟件直接分到預(yù)收賬款了
meizi老師
04/11 09:19
你好;你重分類了 ; 如果重分類了; 你就按照科目余額表的數(shù)據(jù)金額來寫; 避免不平
84784974
04/11 09:30
重分類了,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額總合計(jì)和原財(cái)務(wù)軟件的總合計(jì)不一樣,感覺是往來科目有些合并了,這樣可以嗎
meizi老師
04/11 09:33
你好;? 可以的; 你注意要平衡; 如果重分類了 金額是對的; 可以的
84784974
04/11 09:40
是平衡的,我把原財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表應(yīng)收和預(yù)收加一起和咱們快賬的是一樣的,就是總合計(jì)不一樣
meizi老師
04/11 09:43
你好;平的話; 就可以的; 核對明細(xì)就行了。 有的科目合并了金額是對的就行
84784974
04/11 09:45
好的,謝謝老師
meizi老師
04/11 09:47
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