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去年交過滯納金罰款,應(yīng)該怎么在報表上做調(diào)整

84785015| 提問時間:04/11 09:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 年度申報時,企業(yè)發(fā)生不可稅前扣除的稅收滯納金、罰款等支出,通過填報A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第19行“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、第20行“稅收滯納金、加收利息”的第1列“賬載金額”、第3列“調(diào)增金額”進行納稅調(diào)增處理。
04/11 09:38
84785015
04/11 09:44
您好,能具體說一下嗎在哪能找到這個表嗎,我要報稅,稅費申報,然后呢
小菲老師
04/11 09:45
同學(xué),你好 A105000《納稅調(diào)整項目明細表》 在電子稅務(wù)局,所得稅清算里面
84785015
04/11 10:25
你好,那我調(diào)過的記錄,我能看到嗎,在哪看
小菲老師
04/11 10:27
同學(xué),你好 那你要看賬
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