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老師,公司本月開票賣出給個人的公司名下汽車要怎么做賬務處理,還有剩余還計提完的折舊怎么處理
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速問速答你好,
1.固定資產轉入清理
借:固定資產清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?固定資產減值準備
貸:固定資產
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產清理
? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
4.保險賠償?shù)奶幚?借:其他應收款/銀行存款等
貸:固定資產清理
5.清理凈損益的處理
(1)凈損失
①屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失
借:營業(yè)外支出——處置非流動資產損失
貸:固定資產清理
04/11 14:51
84784951
04/11 15:04
那如圖截止202402已計提的折舊分錄金額對應是怎么樣的,賣出開票是普票,票面金額是10000
84784951
04/11 15:06
這個只是出售公司名下固定資產汽車,需要寫這么多步驟嗎?
宋生老師
04/11 15:25
你好!要哪些是看情況的
84784951
04/11 15:28
那目前情況以上這寫資料,僅出售轉讓個人并開票,票面10000,要怎么做賬務處理
宋生老師
04/11 15:31
你好,借固定資產清理10380.46
累計折舊3721.4
貸固定資產14102.26
84784951
04/11 15:48
那3月賣出,3月還需要計提折舊嗎
宋生老師
04/11 15:49
你好,是的,當然還是要計提的。
84784951
04/11 15:56
你好,借固定資產清理10380.46
累計折舊3721.4
貸固定資產14102.26
那這個分錄的折舊是不是要加上3月才對?
宋生老師
04/11 16:00
你好,是的,是要加上的。
84784951
04/11 17:17
老師幫忙看看是不是這樣子,金額我是加上了3月的折舊的
84784951
04/11 17:19
老師幫忙看看是不是這樣子,金額我是加上了3月的折舊的(此圖片為準)
宋生老師
04/11 17:21
你好,你這個賣出去了還要交稅的,要有增值稅。
84784951
04/11 17:28
老師修改好了,幫忙再看看
宋生老師
04/11 18:18
你好!對了,這樣就完整了
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