問題已解決
收取物業(yè)費有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?代收的如果公司開發(fā)票怎么做賬??
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速問速答你好,有代收代付的證明嗎?
04/12 10:19
郭老師
04/12 10:19
最好是不要給他開發(fā)票,你一旦給他開發(fā)票,這就屬于你單位的收入了。
84784960
04/12 10:23
是原來物業(yè)公司應收取的物業(yè)費,原物業(yè)是開發(fā)商請人管理的,原物業(yè)公司現(xiàn)過給我們公司了,代收的錢要給開發(fā)商公司的,開發(fā)商和我們公司有往來賬,現(xiàn)在業(yè)主要我們把代收的錢也給她開發(fā)票
郭老師
04/12 10:23
你好,你們有利潤嗎?沒有利潤的話,你可以不用給他開。
84784960
04/12 10:25
代收沒有利潤,但這錢是收給開發(fā)商的,開發(fā)商公司還在
郭老師
04/12 10:29
同學,你要開發(fā)票,你就多收。
郭老師
04/12 10:29
同學,你要開發(fā)票,你就得做收入。
郭老師
04/12 10:30
不管你們單位有沒有利潤。
84784960
04/12 10:32
如果做收入,這個錢沖往來,分錄怎么寫
郭老師
04/12 10:32
借銀行存款,貸,助于業(yè)務(wù)收入,應交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84784960
04/12 10:34
沒有體現(xiàn)沖往來賬的
郭老師
04/12 10:36
你好,那你往來掛的哪個科目應收嗎?
84784960
04/12 10:45
其他應付款
郭老師
04/12 10:46
借其他應付款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應交稅費、
借主營業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款。
84784960
04/12 10:49
不對吧,收的錢一部分是代收的,一部分是我們公司的,你上面分錄沒有體現(xiàn)銀行存款增加,現(xiàn)在錢已經(jīng)收到了,麻煩寫下完整分錄,謝謝!
郭老師
04/12 10:50
借銀行存款貸其他應付款
借其他應付款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。不是這么做的嗎?
84784960
04/12 10:54
銀行存款一部分是其他應付款,你的第一筆分錄不平
郭老師
04/12 10:55
借銀行放款,貸其他應付款,這里是收到多少寫多少。
郭老師
04/12 10:55
一定是平的。這里一定是平的。
84784960
04/12 10:57
收到的錢有一部分是代收的,一部分是本公司的,全放其他應付款,不對呀
郭老師
04/12 10:57
是全部開了發(fā)票嗎同學?
郭老師
04/12 10:57
你是開了發(fā)票多少?收到了多少?
84784960
04/12 11:01
是的,但收到的錢一半是屬于我們的
郭老師
04/12 11:02
哦,你收到了100借銀行放款,貸其他應收款100,開了100的發(fā)票,借其他應付款100貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。這個理解了吧。
郭老師
04/12 11:02
你支付給他一半借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款50不就行了。
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