問題已解決
去年11-12月,今年1-2月,有兩個人的工資是這個月發(fā),那前面一直公司先交著社保,我等這次發(fā)11-2月發(fā)工資時扣除個人應交社保,就好吧?
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速問速答你好,同學
這樣是可以的,同學
04/13 14:44
84785004
04/13 14:50
我意思是,做銀行日記賬的時候,前面借方應付職工和其他應付款,等這個月發(fā)他倆工資,再其他應付款扣個人社保。這次他們11-2月先發(fā),3月發(fā)工資后幾天發(fā)。重復做賬,沒關系的吧
冉老師
04/13 14:50
沒關系的,同學,這個
84785004
04/13 14:52
交社保和發(fā)放工資時,個人社保是通過其他應付款,而不是其他應收款嗎
冉老師
04/13 15:07
其他應付款,其他應收款兩個科目都可以的
84785004
04/13 15:08
但是其他應付是負債類,其他應收是資產(chǎn)類。我看網(wǎng)上交社保,大多都是用其他應付款。其他應收款是員工借錢記的
冉老師
04/13 15:10
兩種方式都可以的,意思往來的,
老師以前審計時候,兩個科目都遇到過
84785004
04/13 15:10
發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款-個人社保費
其他應收款-抵借款
冉老師
04/13 15:11
是的,發(fā)放工資,這個分錄沒問題
84785004
04/13 15:21
我做內(nèi)賬的,銀行存款日記賬,不計提社保行嗎?外賬說要計提,但是借管理費用,貸應付職工薪酬,怎么記在賬本嘛
冉老師
04/13 15:21
內(nèi)賬可以不計提,支付直接做到費用
84785004
04/13 15:22
直接做費用,用在日記賬做什么分錄嗎?
冉老師
04/13 15:23
借管理費用
貸銀行存款
內(nèi)賬簡單一些
84785004
04/13 15:32
我原本是這樣記的
支付社保費
借管理費用
貸銀行存款
沒有
借應付職工薪酬
其他應付款
貸銀行存款
然后發(fā)工資,也是簡單記
借應付職工薪酬
貸銀行存款
沒有涉及其他應付款-個人社保,其他應收款(但是想到前面員工借錢,有借其他應收款,想著在工資扣錢,應該體現(xiàn)貸其他應收款)
冉老師
04/13 15:32
內(nèi)賬,老師建議,直接按照支付記入費用計算比較簡單
84785004
04/13 15:36
那像員工前面借錢,借記其他應收款,發(fā)工資,扣還錢時,要記貸其他應收款嗎?
冉老師
04/13 15:37
發(fā)工資扣除的話,貸方其他應收款科目
84785004
04/13 15:39
內(nèi)賬支付社保,可以不用涉及應付職工薪酬和其他應付款了。那發(fā)工資也不用反過來記其他應付款-個人社保了,是嗎
冉老師
04/13 15:40
是的,同學,是這樣的
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