問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入填那一欄呢,申報(bào)增值稅時(shí)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 12:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是小規(guī)模嗎?季度30萬(wàn),第10行里面。
04/15 12:06
84784978
04/15 12:06
是小規(guī)模納稅人
84784978
04/15 12:07
第十行填30萬(wàn)嗎
郭老師
04/15 12:07
你好,30萬(wàn)以內(nèi)填寫第10行,這里填寫的是你的實(shí)際銷售額。
84784978
04/15 12:08
我現(xiàn)在超30萬(wàn)了。
84784978
04/15 12:08
有部分無(wú)票收入
郭老師
04/15 12:09
第一行和第三行里面填寫銷售額,不在第10行里面填寫了,超過(guò)的需要全額繳納。
84784978
04/15 12:10
那為什么算出的費(fèi)不對(duì)呢,應(yīng)該按1個(gè)點(diǎn)交稅的呀
郭老師
04/15 12:11
你好,系統(tǒng)里面是不是按照3%的?如果是的話,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784978
04/15 12:13
表上減的2%,只有開票部分的金額
郭老師
04/15 12:14
好,可以自己填寫的,這里可以修改。
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