問(wèn)題已解決

老師,我們公司有給員工發(fā)放年終獎(jiǎng),然后這部分也交稅了,是不是需要分別做計(jì)提和發(fā)放的分錄呀,具體應(yīng)該怎么做分錄呀

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 17:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
wency老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,湖北工匠杯職業(yè)技能大賽個(gè)人二等獎(jiǎng)
學(xué)員你好,需要做分錄,計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí): 交個(gè)稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 借:管理費(fèi)用 /銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款 -個(gè)人承擔(dān)社保 其他應(yīng)付款 -個(gè)人承擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
04/15 17:30
84785025
04/15 17:37
老師應(yīng)該先計(jì)提再繳納對(duì)吧,就是先借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,最后就是繳納時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
wency老師
04/15 17:48
看公司的做賬思維,一般是先計(jì)提再繳納,但是有的企業(yè)是先交再計(jì)提,最終月末也都是一個(gè)結(jié)果,建議按照正規(guī)的來(lái),還是先計(jì)提比較好。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~