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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司有給員工發(fā)放年終獎(jiǎng),然后這部分也交稅了,是不是需要分別做計(jì)提和發(fā)放的分錄呀,具體應(yīng)該怎么做分錄呀
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速問(wèn)速答學(xué)員你好,需要做分錄,計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí): 交個(gè)稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款
借:管理費(fèi)用 /銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
應(yīng)付職工薪酬-公積金
其他應(yīng)付款 -個(gè)人承擔(dān)社保
其他應(yīng)付款 -個(gè)人承擔(dān)公積金
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
04/15 17:30
84785025
04/15 17:37
老師應(yīng)該先計(jì)提再繳納對(duì)吧,就是先借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,最后就是繳納時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
wency老師
04/15 17:48
看公司的做賬思維,一般是先計(jì)提再繳納,但是有的企業(yè)是先交再計(jì)提,最終月末也都是一個(gè)結(jié)果,建議按照正規(guī)的來(lái),還是先計(jì)提比較好。
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