當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師?您好,我想問一下我是勞務(wù)派遣公司,有個(gè)5%的差額增收不知道怎么填報(bào)稅了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答13列圈起來的填寫的是收入的價(jià)稅合計(jì)
10.11
你填寫的是成本價(jià)稅合計(jì)
2024 04/16 11:40
84784957
2024 04/16 11:44
我這樣怎么報(bào)~~~
郭老師
2024 04/16 11:45
5%的不含稅銷售額加上這個(gè)稅額填寫。
郭老師
2024 04/16 11:45
最后一行的這個(gè)金額。
84784957
2024 04/16 11:45
還有1%的普票,也算到13行含稅收入里面嗎,小規(guī)模
郭老師
2024 04/16 11:46
你好,不包含1%的不要填寫
84784957
2024 04/16 11:47
含稅收入13行就填寫450713.97?~~
郭老師
2024 04/16 11:49
他只填寫5%的具體的金額我沒有計(jì)算,你自己可以計(jì)算的
84784957
2024 04/16 11:51
那1%的報(bào)稅就填主表的第10行嗎?
郭老師
2024 04/16 11:52
對的是的,是這么做的
84784957
2024 04/16 11:54
5%的不含稅收入是450654.96,算他的含稅收入不是用不含稅收入*(1%2b稅率)?
84784957
2024 04/16 11:55
但是其他老師說的是450654.96%2b59.01=含稅收入~~沒明白過來
郭老師
2024 04/16 11:56
你好,不含稅的金額乘以1.05
郭老師
2024 04/16 11:57
是450654.96+59.01=
按照這個(gè)來填寫,這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)的呀,我上面也跟你這么說的。
閱讀 127