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老師好!因23年社保基數(shù)調(diào)整,在24年1月份補交社保,請問怎么做入賬

84785045| 提問時間:04/16 12:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
04/16 12:37
84785045
04/16 12:40
小規(guī)模納稅人,要計入以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
04/16 12:40
同學(xué),你好 用本年利潤-未分配利潤
84785045
04/16 12:43
個人補交那部分怎么處理
小菲老師
04/16 12:44
同學(xué),你好 你是從員工工資里面扣嗎?
84785045
04/16 12:45
在2月份工資扣下了補交部分
小菲老師
04/16 12:47
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 這個地方把補交的金額放進(jìn)來 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
84785045
04/16 12:57
單位承擔(dān)的: 借:本年利潤_未分配利潤 貸:銀行存款 補交個人承擔(dān)的: 借:其他應(yīng)收款_社保 貸:銀行存款 第三步:從2月份工資中扣下補交的社保時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這樣理解對嗎
小菲老師
04/16 12:59
同學(xué),你好 嗯呢,是的
84785045
04/16 13:01
那匯繳清算時這個是算在23年度,還是24年度
小菲老師
04/16 13:03
同學(xué),你好 算在23年里
84785045
04/16 13:07
好的,謝謝老師
小菲老師
04/16 13:08
不客氣,祝工作順利
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