問題已解決
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄可以自行更改嗎?這個數(shù)據(jù)是自己帶出來的
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速問速答你好,如果金額不對的話,你還是可以自己更正的。
04/16 14:44
84784984
04/16 14:45
是這個金額,我的意思是能不能本期不轉(zhuǎn)出留到下期,會有什么影響嗎?
東老師
04/16 14:46
如果本期發(fā)生了轉(zhuǎn)出的事項,你就需要填寫的。
84784984
04/16 14:47
那這個稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做
東老師
04/16 14:47
借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784984
04/16 14:49
直接可以做到成本里面了嗎
東老師
04/16 14:49
對,就直接轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用里面就行了。
84784984
04/16 14:50
好的,明白了
東老師
04/16 14:51
你給個五星好評,多謝多謝
84784984
04/16 14:51
不對啊,申報的時候銀行扣款,還要貸銀行存款啊
東老師
04/16 14:54
你說的這個是什么意思?
84784984
04/16 16:52
我的意思是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我直接和增值稅一起申報了,這個怎么做會計分錄
東老師
04/16 16:52
那你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?發(fā)給我一下看看。
84784984
04/16 17:33
這是第一次沖紅進(jìn)項發(fā)票,沒有做過這方面的賬
東老師
04/16 17:35
就是平時增值稅怎么計提的,您知道嗎?
東老師
04/16 17:35
你告訴我一下,我才能告訴你怎么做。
84784984
04/16 17:36
開了發(fā)票就借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅啊
東老師
04/16 17:38
那就這么做,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
交稅的時候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額(銷項稅額+轉(zhuǎn)出金額) 貸銀行存款
84784984
04/16 17:42
明明是進(jìn)項的稅額做到銷項一起,怎么區(qū)分
東老師
04/16 17:43
這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是需要多交稅的。
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