問題已解決
老師,2023年企業(yè)有一筆業(yè)務招待費重復入賬了,導致有重復入賬的就沒有發(fā)票,2024年4月會計已將重復入賬的19200通過以前年度損益調整給沖銷了,在2023年度企業(yè)所得稅匯算時,該怎么調整?
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速問速答就按照紅沖之后的數(shù)據(jù)填寫。
04/16 15:21
84785028
04/16 15:25
紅沖后的數(shù)據(jù)填寫的話,期間費用的業(yè)務招待費與納稅調整申報表上的數(shù)據(jù)不一致呢
玲老師
04/16 15:27
因為咱紅沖了就少了,所以是扣除紅沖的。
84785028
04/16 15:37
您的意思是期間費用還是按原財務報表上的數(shù)據(jù)填,納稅調整項目表上的業(yè)務招待費按沖銷后的金額填寫對嗎?這樣比對不過呀?
玲老師
04/16 15:41
你好,按照就是把多的紅沖之后的寫。
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